মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উন্মক্ত বাজেট সভায় উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধা সদর উপজেলা চেয়ারম্যান, সহকারি কমিশনার (ভূমি) গাইবান্ধা সদর, লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান,  ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ। উন্মক্ত বাজেট সভায় বাজেটের আয় ও ব্যয় বিবরণী সর্ম্পকে আলোচনা করেন।

ইউপির বার্ষিক বাজেট

 (এলজিডি আইডি-৩২২৪৭৩),

অর্থ বছর ২০১৩-২০১৪ ইং।

প্রাপ্তি

 

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১২-২০১৩

পরবর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

২০১১-২০১২

 

নিজস্ব তহবিল

 

অন্যান্য তহবিল

 

মোট

প্রারম্ভিক জের:

৭৮,৬০০/-

 

৭৮,৬০০/-

 

 

হাতে নগদ

-

 

 

 

 

ব্যাংকে জমা

৩২,৪৫৬/-

 

৩২,৪৫৬/-

 

 

মোট প্রারম্ভিক জের:

১,১১,০৫৬/-

 

১,১১,০৫৬/-

 

 

প্রাপ্তি:

-

 

 

 

 

কর আদায় (হাল)

৯,৩৫,০৫২/-

 

৯,৩৫,০৫২/-

১,০৫,৪৮০/-

১,০৫,৪৮০/-

কর আদায় (বকেয়া)

 

 

 

 

 

পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

 

 

 

 

 

ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যবসায় বৃত্তি ও জীবিকার উপর কর

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

২০,০০০/-

৩২,০০০/-

জন্ম ও মৃত্যু সনদ ফি

১০,০০০/-

 

১০,০০০/-

২০,০০০/-

 

পশু বিক্রয় ও জবেহ ফি

 

 

 

 

 

বিভিন্ন সনদ ও প্রত্যয়ন ফি

 

 

 

 

 

ঋণগ্রহণ

 

 

 

 

 

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

হাট-বাজার ইজারা বাবদ

২,৫০,০০০/-

 

২,৫০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

২,৭৫,০০০/-

খোয়াড়

১৫,০০০/-

 

১৫,০০০/-

১৫,০০০/-

২০,০০০/-

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

 

 

 

 

 

মোটর যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

 

 

 

৫,০০০/-

 

সম্পত্তি থেকে আয়

 

 

 

 

 

সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা

১,৫৫,৭০০/-

১,৭৪,৩০০/-

৩,৩০,০০০/-

৩,৩০,০০০/-

১,৫১,৮০০/-

কর্মচারীদের বেতনভাতা

১,৭৩,.৯০০/-

২,৯২,৯০০/-

৪,৬৬,৮০০/-

৪,১৭,১২৮/-

৪,৭৮,৮০০/-

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% অর্থ

 

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

৪,৬০,০০০/-

মোট নিজস্ব আয়=

১৬,৭০,৭০৮/-

৯,৬৭,২০০/-

২৬,৬৭,৯০৮/-

 

 

সরকারি সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

 

সরকারি থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি)

 

১৪,০০,০০০/-

১৪,০০,০০০/-

১৩,২৭,৪৪৮/-

১০,০০,০০০/-

কর্মদক্ষতা

 

 

 

 

 

এডিপি

 

৩,৫০,০০০/-

৩,৫০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

কাবিখা

 

১০,০৮,০০০/-

১০,০৮,০০০/-

১৫,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

টি,আর

 

৯,০০,০০০/-

৯,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

২,৮০,০০০/-

ভিজিডি

 

১৬,৪২,০০০/-

১৬,৪২,০০০/-

 

 

ভিজিএফ

 

১০,৮০,০০০/-

১০,৮০,০০০/-

 

 

জি আর

 

৩৬,০০০/-

৩৬,০০০/-

 

 

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী

 

৩৫,০০,০০০/-

৩৫,০০,০০০/-

 

 

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

৫,০০০/-

জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত

 

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

অন্যান্য প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

 মোট সরকারী আয়

 

১,০২,১৬,০০০/-

১,০২,১৬,০০০/-

 

 

সর্বমোট

১৬,৭০,৭০৮/-

১,১১,৮৩,২০০/-

১,২৮,৫৩,৯০৮/-

৫৭,৪০,০৫৬/-

৩৫,০৮,০৮০/-

 

সচিবের  স্বাক্ষর                                                                                   চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

 

ব্যয়

 

 

সংস্থাপন ব্যায়

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

২০১২-২০১৩

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা)

২০১১-২০১২

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

১,৫৫,৭০০/-

১,৭৪,৩০০/-

৩,৩০,০০০/-

৩,৩৩,০০০/-

১,৫১,৮০০-

কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতনভাতা

১,৭৩,৯০০/-

২,৯২,৯০০/-

৪,৬৬,৮০০/-

৪,১৭,০১২৮/-

৪,৭৮,৮০০/-

কর আদায় বাবদ ব্যয়

১,৮৭,০১০/-

-

১,৮৭,০১০/-

২১,০৯৬/-

৬০,০০০/-

প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

৭২,৭৮৪/-

৪৫,৪৮০/-

ডাক ও তার

১০,০০০/-

 

১০,০০০/-

 

 

বিদ্যুৎ বিল

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

১৫,০০০/-

 

অফিস রক্ষণাবেক্ষণ

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

 

 

পেপার বিল

৩,০০০/-

 

৩,০০০/-

 

 

আপ্যায়ন

৪০,০০০/-

 

৪০,০০০/-

১৮,০০০/-

 

আর্থিক সাহায্য

১,০০,০০০/-

 

১,০০,০০০/-

 

 

জাতীয় দিবসসমূহ ও ধর্মীয় সভা

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

 

 

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৫০,০০০/-

 

৫০,০০০/-

 

 

ভ্রমণভাতা

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

 

 

জ্বালানী

৮,৪০০/-

 

৮,৪০০/-

 

 

নিরীক্ষা ব্যয়

২০,০০০/-

 

২০,০০০/-

২৫,০০০/-

১২,০০০/-

উন্মক্ত বাজেট ঘোষণা

৬৫,০০০/-

 

৬৫,০০০/-

২৫,০০০/-

 

মোট সংস্থাপন ব্যয়

১০,০৩,০১০/-

৪,৬৭,২০০/-

১৪,৭০,২১০/-

­-

 

উন্নয়ন মূলক ব্যয়:

 

 

 

 

 

কৃষি প্রকল্প

 

৮,০০,০০০/-

৮,০০,০০০/-

৯,০০,০০০/-

৮,০০,০০০/-

বৃক্ষ রোপণ

 

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন

 

৪,০০,০০০/-

৪,০০,০০০/-

৭,৫০,০০০/-

৪,৮০,০০০/-

রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত

 

১০,০০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

১৮,৪২,৪৮৮/-

৫,০০,০০০/-

ড্রেন নির্মাণ ও ব্রীজ কালর্ভাট

 

৬,০০,০০০/-

৬,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/-

 

গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

 

৯,০০,০০০/-

৯,০০,০০০/-

 

২,৮০,০০০/-

আরসিসি রিং ও পাইপ সরবরাহ

 

৩,০৩০,০০/-

৩,০৩০,০০/-

 

৩,০০,০০০/-

শিক্ষা কর্মসূচী

 

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

দুরোগ্য কালীন

 

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

 

 

হত-দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি

 

৩৫,০০,০০০/-

৩৫,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

তথ্য সেবা কেন্দ্র ব্যয়

 

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

 

অন্যান্য

 

 

 

 

 

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ব্যয়

 

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

২০,০০০/-

 

ভ্যাট খরচ

 

৯৬,৮৩০/-

৯৬,৮৩০/-

 

 

ভিজিডি

 

১৬,৪২,০০০/-

১৬,৪২,০০০/-

 

 

ভিজিএফ

 

১০,৮০,০০০/-

১০,৮০,০০০/-

 

 

জিআর

 

৩৬,০০০/-

৩৬,০০০/-

 

 

মোট উন্নয়ন ব্যয়

 

১,১২,৫৭,৮৩০/-

১,১২,৫৭,৮৩০/-

 

 

সর্বমোট ব্যয়

১০,০৩,০১০/-

 

১,২৭,২৮,০৪০/-

৫৬,৬১,৪৫৬/-

৩৫,০৮,০৮০/-

সমাপনী জেরঃ (উদ্বৃত্ত)

 

 

১,২৫,৮৬৮/-

৭৮,৬০০/-

 

 

 

 

 

সচিবের  স্বাক্ষর                                                                                    চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

ছবি



Share with :

Facebook Twitter